Formation - La fiscalité de l'entreprise
Principales taxes, spécificités et déclarations liées à la TVA, l’IS, la CFE et la CVAE
Réf. MOTAXS
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Offre modulaire
Offre modulaire
Formations constituées de 2 ou 3 modules complémentaires. Cette formule permet une montée en compétences progressive, dans un délai optimisé et à un tarif avantageux.
Noté 4.6/5
- Description
- Objectifs
- Public & Prérequis
- Programme
- Modalités pédagogiques
- Suivi et évaluation des acquis
- Les + de cette formation
- Dates
- Avis clients
La fiscalité est au cœur de la gestion et de la performance des entreprises. TVA, impôt sur les sociétés, contributions économiques ou taxes spécifiques : la maîtrise des principales règles fiscales est indispensable pour sécuriser les déclarations, anticiper les risques et comprendre leurs incidences financières.
Cette offre modulaire composée de 2 formations vous permet d’acquérir une vision globale de la fiscalité de l’entreprise et de maîtriser les principaux impôts et taxes auxquels les organisations sont soumises. Vous comprendrez les mécanismes de calcul, les obligations déclaratives et les enjeux liés à chaque dispositif fiscal.
Vous approfondirez notamment le fonctionnement de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et des contributions locales, tout en apprenant à déterminer le résultat fiscal à partir du résultat comptable. Vous saurez identifier les principaux retraitements fiscaux et appliquer les règles de déductibilité nécessaires à l’établissement de déclarations fiables.
Grâce à une pédagogie fondée sur des cas pratiques, des exercices d’application et l’analyse de situations réelles, vous développerez les réflexes indispensables pour sécuriser vos pratiques et mieux appréhender les conséquences fiscales des opérations de l’entreprise.
À l’issue de ce parcours, vous disposerez d’une compréhension solide des fondamentaux de la fiscalité de l’entreprise et des outils nécessaires pour fiabiliser vos déclarations, optimiser vos contrôles et dialoguer efficacement avec vos interlocuteurs internes et externes.
Objectifs
- Appliquer les règles d'assujettissement aux différentes taxes.
- Décrire les modalités d'imposition : bases imposables, taux, exonérations, dégrèvements.
- Se préparer à un contrôle fiscal.
- Être à jour des récentes évolutions fiscales.
Public et prérequis
Programme
Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés.
Calculer et contrôler les principales taxes de l'entreprise (2 jours - TAXS)
- Taxe foncière
- Contribution Économique Territoriale (CET)
- Contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance
- Participation à l'effort de construction
- Taxe sur les salaires
- Versement à l'Agefiph : Réforme de l'Obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH)
- Taxe sur les l’utilisation de véhicules de tourisme à des fins économiques (ex TVS)
- Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)
- Contrôle fiscal
Se perfectionner à la fiscalité d’entreprise - Niveau 2 (2 jours - FIS2)
- Analyser les difficultés liées à la TVA
- Déterminer le résultat fiscal imposable à l’IS
- Contrôler la CFE et déclarer la CVAE : 'impact de la réforme du PCG 2025 sur le calcul de la valeur ajoutée soumise à la CVAE
- Se préparer à un contrôle fiscal
Modalités pédagogiques
Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation.
Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application.
Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d’accéder à des e-ressources à l'issue de la formation.
Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.
Suivi et évaluation des acquis
Feuille d'émargement et attestation de fin de formationÉvaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval
Les + de cette formation
- Un panorama complet des taxes les plus courantes en entreprise
- Des fiches « synthèse » sur les déductions et réintégrations et sur la TVA des échanges internationaux (cases CA3, mentions sur la facture, nécessité d’une DEB ou DES)
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Avis clients
Noté
4.6/5
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Noté 4.6/5
- Préparation et conditions matérielles
- 4.5/5
- Pédagogie et animation
- 4.8/5
- Durée et contenu
- 4.6/5
- Cohérence entre durée, contenu et objectifs
- 4.9/5
- Impact de la formation
- 4.5/5
- Recommandations de la formation
- 4.5/5
Nos engagements qualité
La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
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par la solution LearnEval
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